Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2021/365 16.12.2021 Za vodu MŠ PVPS a.s. 36500968  37.87 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/366 16.12.2021 Za vodu KS PVPS a.s. 36500968  121.46 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/367 16.12.2021 Za vodu ČOV PVPS a.s. 36500968  28.73 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/368 16.12.2021 Za vodu KD PVPS a.s. 36500968  35.27 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/369 16.12.2021 Za vodu verejné WC PVPS a.s. 36500968  206.36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/370 16.12.2021 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  421.32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/371 16.12.2021 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  406.31 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/372 16.12.2021 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  272.76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/373 16.12.2021 Za nehlasové služby VO Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  0.12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/363 14.12.2021 Za hokejovú bránku AK SPORT s.r.o. 47163526  71.47 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/81 12.12.2021 Objednávame si u Vás: -učebné pomôcky pre MŠ Pro Solutions, s.r.o. 35848260  220.48 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/82 12.12.2021 Objednávame si u Vás: -učebné pomôcky pre MŠ ELARIN, s.r.o. 45240841  282.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/80 11.12.2021 Objednávame si u Vás: -kompletáž rozšírenia VO pri Rybníku O.S.V.O. comp, a.s. 36460141  1,080.12 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/79 10.12.2021 Objednávame si u Vás: -kominárske práce KMEKOM s.r.o. 46742557  27.22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/362 10.12.2021 Za stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000  565.10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/359 9.12.2021 Za náhradný diel do notebooku DATALAN, a.s. 35810734  72.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/360 9.12.2021 Za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  293.70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/361 9.12.2021 Za právne služby doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. 52651258  133.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/78 8.12.2021 Objednávame si u Vás: -gr.úpravu a tlač obecného časopisu č.1 a 2_2021 JADRO 47560479  380.16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/341 7.12.2021 Za foliu na ladovú plochu Stroje a vybavení 05595436  222.08 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies