|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/3 |
18.1.2013 |
za nehlas. služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
3.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/4 |
18.1.2013 |
za obecné noviny 2013 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
52.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/5 |
18.1.2013 |
Za nájom MŠ 1. polrok 2013 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/6 |
18.1.2013 |
Za prísl. k PC |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
49.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/7 |
18.1.2013 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
87.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/8 |
5.2.2013 |
Za mobil a internet, telefón MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
81.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/9 |
7.2.2013 |
Za vývoz TKO 1/2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
105.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/10 |
8.2.2013 |
za telefon obec 1/2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
55.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/11 |
12.2.2013 |
Za pluhovanie snehu |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
225.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/12 |
12.2.2013 |
za úpravu bežeckých tratí a verej. priestranstiev |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria |
37780701 |
143.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/13 |
12.2.2013 |
za inzerciu na webe |
NEO Slovakia s.r.o |
46463127 |
62.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/14 |
13.2.2013 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
258.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/15 |
13.2.2013 |
za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
17.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/16 |
13.2.2013 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
82.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/17 |
13.2.2013 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
7.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/18 |
13.2.2013 |
za potraviny |
Daniel Výrostek |
840720 |
25.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/19 |
13.2.2013 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
55.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/20 |
14.2.2013 |
Za maliarske a údržbárske práce MŠ |
Jozef Karabin |
40721981 |
306.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/21 |
19.2.2013 |
za Zamagurské noviny |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/22 |
22.2.2013 |
za SMS a nehlas. služby |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
11.89 EUR |