|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/341 |
18.12.2020 |
za import ortofotomapy do prog kataster a cintorín |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/342 |
30.12.2020 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/343 |
30.12.2020 |
Za internet MŠ |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
46.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/344 |
15.12.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/345 |
15.12.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/346 |
20.12.2020 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
107.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/347 |
15.12.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
24.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/348 |
15.12.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/349 |
20.12.2020 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
3.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/350 |
20.12.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
6.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/351 |
20.12.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
37.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/352 |
20.12.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
63.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/353 |
20.12.2020 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
28.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/354 |
20.12.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
35.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/355 |
31.12.2020 |
Za vývoz TKO 12/2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
278.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/356 |
31.12.2020 |
Za telefon 12/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
73.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/357 |
31.12.2020 |
Za vývoz TKO MŠ IV. Q 2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
19.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/1 |
12.1.2021 |
Za mobil a intrernet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
69.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/2 |
2.1.2021 |
Za aktualizáciu a servis programu škol. jedálne |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
48.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/3 |
15.1.2021 |
Za internet Turbo MŠ |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
200.04 EUR |