|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/4 |
2.1.2021 |
Za elektronickú registratúrnu knihu rok 2021 |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
216.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/5 |
12.1.2021 |
Za Zamagurské noviny rok 2021 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/6 |
2.1.2021 |
Za náklady pri zbere použitého šatstva |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
90.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/7 |
2.1.2021 |
Za OBECNÉ NOVINY 2021 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
93.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/8 |
15.1.2021 |
Za opravu merača rýchlosti |
BELLIMPEX s.r.o. |
36705390 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/9 |
28.1.2021 |
poplatok stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
3.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/10 |
4.2.2021 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
807.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/11 |
4.2.2021 |
Za vývoz TKO 1/2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
211.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/12 |
4.2.2021 |
Odmeny výkonným umelcom - verejný rozhlas |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/13 |
8.2.2021 |
Za servisné poplatky Mapový portál |
Cleerio SK s.r.o. |
46812342 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/14 |
8.2.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
252.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/15 |
8.2.2021 |
Za telefon 1/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/16 |
8.2.2021 |
Za aktualizáciu dát katastra |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
50.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/17 |
8.2.2021 |
Za aktualizáciu programov 2021 |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
156.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/18 |
8.2.2021 |
Za zverejńovanie cintorínov na portáli cintoríny |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
12.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/19 |
8.2.2021 |
Za nájom pozemkov 2021 |
SPF Búdkova 36 |
17335345 |
15.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/20 |
8.2.2021 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
682.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/21 |
15.2.2021 |
Členské OOCR Tatry-Spiš- Pieniny 2021 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
42234565 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/22 |
15.2.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
614.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/23 |
15.2.2021 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
170.51 EUR |