Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2022/2 3.1.2022 Za Zamagurské noviny 2022 Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 42232473  144,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/4 24.1.2020 Za Zamagurské noviny 2020 Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 42232473  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/2 20.1.2019 Za Zamagurské noviny 2019 Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 42232473  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/32 22.2.2016 Za zamagurské noviny 2016 Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 42232473  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/5 17.1.2014 Za Zamagurské noviny 2014 Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 42232473  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/21 19.2.2013 za Zamagurské noviny Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 42232473  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/211 7.11.2013 za Zamagurské noviny Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 42232473  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/126 5.6.2017 Za záhradný traktor STAR-JET AJ 92-20 B Ján Mrug 34918591  2 999,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/120 18.5.2020 Za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 36515001  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/325 10.11.2021 Za zabezpečenie činnosi zodpovednej osoby NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 36515001  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/124 17.5.2021 za zabezpeč. činnosti zodpoved. osoby 1.polr.2021 NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 36515001  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/106 13.5.2016 Za zabezp. verejného obstarania Modernizácia ihris VOLUMA s.r.o. 45288976  1 450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/120 13.7.2012 za zab. značky -plomby č.124 Východoslovenská energetika a.s. 36211222  8,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/132 7.7.2015 za za odber el. en. a vody z ATC počas ZFS 2015 Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica 31966977  43,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/240 12.9.2022 Za Workoutové ihrisko s doplnkovými fitnes prvkami KAPSPORT s. r. o. 53606728  5 036,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/272 2.11.2018 Za vzprac.žiadosti na Envirofond ČOV 2 Viera Lichvárová Ing. 44008562  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/32 20.2.2018 za vzduchové rozvody a aeračných elementov na ČOV W-Control, s.r.o. 36804207  4 140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/333 26.11.2021 Za vývoz VOO a služby s tým spojené EKOS spol. s r. o. 36168475  176,59 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/186 8.7.2022 Za vývoz VOO a NO EKOS spol. s r. o. 36168475  217,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/350 21.11.2024 Za vývoz veľkoobjemového odpadu EKOS spol. s r. o. 36168475  368,84 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies