|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
![](/images/Desc.gif) |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 |
17.3.2011 |
Zmena zmluvy o poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu - "Investícia do modernizácie... |
Ministerstvo hospodárstva SR |
00686832 |
233,594.36 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.2 |
21.10.2011 |
Zmena zmluvy o poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu - "Investícia do modernizácie... |
Ministerstvo hospodárstva SR |
00686832 |
233,594.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/185 |
13.10.2015 |
Združenie fin.prostriedkov-financ. stratégie CLLD |
Občianske združenie Tatry Pieniny Lag |
42085284 |
105.30 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_03_17 |
6.3.2017 |
Zámenná zmluva |
Pienspol Travel, s.r.o. |
36492540 |
1,034.50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_04_19 |
19.4.2017 |
Zámenná zmluva |
Cirkevný zbor Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
0.00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_04_06 |
6.4.2018 |
Zámenná zmluva |
Pienspol, s.r.o. |
36483133 |
1,353.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/192 |
7.10.2014 |
Záloha za rekonštrukciu strechy rim. kat. kostol |
Ľubomír Duda - DUDACH |
34919180 |
3,488.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/149 |
18.7.2013 |
záloha na PVC výrobky - okná a dvere |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/202 |
20.10.2014 |
Zakreslenie skutkového stavu Požiarnej zbrojnice |
Ing. Alena Galicová A-TYP |
40128032 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/342 |
30.12.2020 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/142 |
18.5.2022 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/320 |
2.12.2022 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/355 |
7.12.2023 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/162 |
8.6.2023 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednaj osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/152 |
5.9.2012 |
za- knihy - tlačivá |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
7.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/150 |
14.9.2012 |
Za zvýšenie rezervovanej kapacity OM -pripojenie |
Východodslovenská distribučná a.s. |
36599361 |
59.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/151 |
14.9.2012 |
Za zvýšenie rezervovanej kapacity OM -pripojenie |
Východodslovenská distribučná a.s. |
36599361 |
115.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/109 |
16.5.2016 |
Za zvrejňovanie cintorínov na portáli ww.cintori. |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
12.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/36 |
21.2.2018 |
Za zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintorí |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
12.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/26 |
13.4.2015 |
Za zverejňovanie cintorínov na portáli 2015 |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
12.88 EUR |