Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2020/77 18.3.2020 za zverejńovanie cintorínov na portáli TOPSET Ing. Ján Vlček 32643748  12.88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/91 12.4.2023 Za zverejňovanie cintorínov na portáli TOPSET Solutions s. r. o. 46919805  12.88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/36 14.2.2022 za zverejňovanie cintorína na portáli 2022 TOPSET Solutions s. r. o. 46919805  12.88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/68 7.3.2024 Za zverejňovanie cintorín na portáli www.cintoríny TOPSET Solutions s. r. o. 46919805  12.88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/261 28.9.2023 Za znalecký posudok p.č. KNC 866/10 Ing. Ján Trebuňa 46147764  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/379 29.12.2023 Za znalecký posudok p.č. 69/7 Ing. Ján Trebuňa 46147764  200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/55 10.3.2021 Za znalecký posudok 23/2021 p.č. 860/18 Ing. Ján Trebuňa 46147764  200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/229 27.9.2018 Za Znalecký posudok 157/2018 Ing. Ján Trebuňa 46147764  146.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/210 11.9.2018 Za Znalecký posudok 146/2018 Ing. Ján Trebuňa 46147764  138.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/84 29.3.2019 Za znalecký posudok parc. KNC 48/1 Ing. Ján Trebuňa 46147764  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/65 3.4.2023 Za znalecký posudok Ing. Ján Trebuňa 46147764  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/120 10.5.2018 Za zmeny a doplnky Územného plánu O Červ. Kláštor Urban Pro, s.r.o. 47079860  1,920.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/185 3.7.2023 Za živičnú úpravu zastávky SAD JUNO DS, s.r.o. 36501522  624.26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/94 9.4.2020 Za zimnú údržbu miestnych komunikácii Dunajec s,r,o . 36479781  162.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/58 14.3.2023 Za zimnú údržbu ciest a odhrňanie snehu Dunajec s,r,o . 36479781  1,128.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/110 20.4.2022 Za zimnú údržbu miestnych komunikácii a parkovísk Dunajec s,r,o . 36479781  924.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/59 15.3.2021 Za zimnú údržbu miestnych komunikácii Dunajec s,r,o . 36479781  522.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/255 23.10.2020 Za zhotovenie Detského ihriska - Materská škola Benet Sport, s.r.o. 50988662  8,409.48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/269 25.10.2018 Za zhotov. stav. diela odstavné plochy pre mot. vo GLAVAČKO s.r.o. 50789848  13,651.97 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/189 1.8.2017 Za zemné práce, pokládka tvárnic Hasičská zbrojnic Mária Bušová 50568868  225.00 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies