|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/55 |
13.4.2015 |
Za vytvorenie stránky www.pieniny.sk |
DELA Slovakia , s.r.o. |
45914273 |
70,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/26 |
25.2.2017 |
Objednávame si u Vás: -reklama obecného zariadenia na www.pieniny.sk |
DELA Slovakia , s.r.o. |
45914273 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/74 |
7.4.2017 |
Za vytvorenie www stránky |
DELA Slovakia , s.r.o. |
45914273 |
70,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/48 |
11.9.2024 |
Objednávame si u Vás: -šablóny chodci a cyjlisti |
DECOTREND s.r.o. |
45337535 |
45,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/279 |
1.10.2024 |
Za šablonu na chodníky |
DECOTREND s.r.o. |
45337535 |
45,41 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/75 |
3.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -výmenu poškodeného HDD na NB |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
72,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/359 |
9.12.2021 |
Za náhradný diel do notebooku |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
72,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2014_12_29 |
29.12.2014 |
Zmluva o pripojení do informačného systému |
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) |
45 736 359 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_09_25 |
29.9.2015 |
Dodatok č.1 k zmluve o pripojení |
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) |
45 736 359 |
0,00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_12_10 |
14.1.2016 |
Zmluva o pripojení k IS |
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) |
45 736 359 |
0,00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_09_18 |
18.10.2016 |
Dodatok č.1 k zmluve o pripojení k IS DCOM |
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) |
45 736 359 |
0,00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_11_03 |
3.11.2021 |
Zmluva o prevode VT |
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) |
45 736 359 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/54 |
23.8.2016 |
Objednávame si u Vás: -stoly do kut. domu podľa požadovanej špecifikácie |
DAŠKO nábytok s.r.o. |
36349551 |
1 245,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/190 |
21.9.2016 |
Za stoly do Kultúrneho domu |
DAŠKO nábytok s.r.o. |
36349551 |
1 245,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/135 |
24.5.2023 |
Za vytvorenie www stránky pieniny.sk/obec |
Daniela Kukurová |
45401331 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/18 |
13.2.2013 |
za potraviny |
Daniel Výrostek |
840720 |
25,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/8 |
2.1.2013 |
Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu -r.2013 |
Daniel Výrostek |
8407209041 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/63 |
30.3.2013 |
za potraviny |
Daniel Výrostek |
840720 |
35,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/29 |
4.5.2016 |
Objednávame si u Vás: -servis gamatiek KD, OcÚ, PZ, penzión |
Daniel Dlhý |
40124169 |
168,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/92 |
6.5.2016 |
Za čistenie gamatiek |
Daniel Dlhý |
40124169 |
168,00 EUR |