Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2020_02_27 27.2.2020 Zmluva o dielo ENERCOM s.r.o. 44658591  4 240,78 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2020/25 15.5.2020 Objednávame si u Vás: -informačnú tabuľu projektu ENERCOM s.r.o. 44658591  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/126 1.6.2020 Za detské ihrisko Materská škola ENERCOM s.r.o. 44658591  4 240,78 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/151 8.7.2020 Za informačnú tabuľu ENERCOM s.r.o. 44658591  72,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/24 11.5.2021 Objednávame si u Vás: -detské obliečky pre MŠ EMI-Sabinov s.r.o. 46726608  119,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/123 13.5.2021 Za detské obliečky pre MŠ EMI-Sabinov s.r.o. 46726608  119,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2024/69 31.12.2024 Objednávame si u Vás: -informačné tabule na parkoviská a odstavné plochy EM CARD a.s. 35812401  1 310,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/401 31.12.2024 Za tabule na parkoviská na výber parkovného EM CARD a.s. 35812401  1 310,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2025/28 27.2.2025 Objednávame si u Vás: -informačné tabule na parkoviská - dotlač EM CARD a.s. 35812401  115,87 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/29 5.2.2025 Poplatok za sprostredkovanie parkoviská EM CARD a.s. 35812401  28,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/58 27.2.2025 Za tabule na parkoviská EM CARD a.s. 35812401  115,87 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/69 10.3.2025 Poplatok za sprostredkovanie parkoviská EM CARD a.s. 35812401  106,87 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/86 13.3.2025 Sada sĺpikov na parkovisko EM CARD a.s. 35812401  107,14 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2024_12_17 17.12.2024 Zmluva o sprostredkovaní a o poskytovaní služieb EM CARD a. s. 35812401  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2025_02_13 13.2.2025 Zmluva o sprostredkovaní a o poskytovaní služieb EM CARD a. s. 35812401  688,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/77 6.12.2019 Objednávame si u Vás: -sáčky a filtre ELSPO BB s.r.o. 46130764  43,87 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/405 31.12.2019 Za sačky a filtre do vysávača v MŠ ELSPO BB s.r.o. 46130764  43,87 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/144 15.6.2017 Za elektrifikáciu zvonov kostol Sv. Trojice ELMONT Albín Ivák 33026556  6 720,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2017_05_22 22.5.2017 ZoD - oprava zvonov ELMont 33026556  6 720,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/70 1.11.2021 Objednávame si u Vás: -rozšírenie VO pri Rybníku Elkostav KM, s.r.o. 36748901  1 300,00 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies