Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá O2022/37 11.7.2022 Objednávame si u Vás: - kominárske práce - MŠ KMEKOM s.r.o. 46742557  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/204 18.7.2022 Za kominárske práce MŠ KMEKOM s.r.o. 46742557  30,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2023/56 30.10.2023 Objednávame si u Vás: -revíziu komína v MŠ KMEKOM s.r.o. 46742557  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/292 31.10.2023 Revízia komína MŠ KMEKOM s.r.o. 46742557  40,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2024/21 15.4.2024 Objednávame si u Vás: - revíziu komína MŠ KMEKOM s.r.o. 46742557  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/125 6.5.2024 za revíziu komína MŠ KMEKOM s.r.o. 46742557  40,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2024/62 18.11.2024 Objednávame si u Vás: -kontrolu komínov KMEKOM s.r.o. 46742557  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/347 18.11.2024 Za kontrolu a odbornú obhliadku komínov KMEKOM s.r.o. 46742557  40,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2015/39 10.6.2015 Objednávame si u Vás: -výrobu a dopravu 3ks kvetináčov KLOCOK Poprad s.r.o. 31705995  478,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/117 10.6.2015 Za paletu na materiál KLOCOK Poprad s.r.o. 31705995  5,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/118 10.6.2015 Za kvetináče KLOCOK Poprad s.r.o. 31705995  473,51 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2020/30 29.7.2020 Objednávame si u Vás: -súťaž VO - detské ihrisko KJK Consulting s.r.o. 51649772  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/195 3.9.2020 Za realizáciu verej .obstarávania Detské ihrisko KJK Consulting s.r.o. 51649772  200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2022/9 20.1.2022 Objednávame si u Vás: antigenové testy Kifli s. r. o. 51436817  49,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/7 20.1.2022 za antigenové testy Kifli s. r. o. 51436817  49,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2012_01_13_kataster_2012 27.2.2012 Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra Katastrálny úrad v Prešove 37870173  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_05_01 7.5.2018 Zmluva o nájme Katarína Fábryová 50158392  900,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2011/42 24.11.2011 Objednávame si u Vás:-revíziu komína v MŠ Karol Kmeč, Kominárstvo 14312395  28,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/215 18.12.2012 za revíziu komína MŠ Karol Kmeč, Kominárstvo 14312395  27,22 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2012/62 2.12.2012 Objednávame si u Vás: -revíziu komína MŠ Karol Kmeč, Kominárstvo 14312395  28,00 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies