|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/258 |
15.12.2014 |
Za publikáciu základy projektového riadenia |
Pantha Rhei s.r.o |
31443923 |
36,19 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/88 |
1.11.2014 |
Objednávame si u Vás: -Publikáciu |
Pantha Rhei s.r.o |
31443923 |
36,19 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_01_01 |
26.1.2015 |
Zmluva o čistení odpadových vod |
Pamiatkový úrad SR |
31755194 |
0,00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_10_13 |
24.10.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
OZ INTEGRÁCIA SVIETI PRE VŠETKY DETI ROVNAKO |
42229910 |
80,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_05_22 |
22.5.2019 |
Mandátna zmluva |
ORIM - TENDER, s. r. o. |
44689454 |
2 500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/255 |
15.8.2019 |
Za vykonanie verejného obstarania ČOV 2 Smerdžonka |
ORIM - TENDER, s. r. o. |
44689454 |
2 500,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_09_30 |
30.9.2021 |
Zmluva na nájom pozemku |
Oravec Slavomír, Ing. |
4 |
358,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_07_17 |
18.7.2023 |
Kúpno predajná zmluva |
Oravec Slavomír, Ing. |
4 |
5 250,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_08_28 |
28.8.2023 |
Dodatok č.1 ku kúpno - predajnej zmluve |
Oravec Slavomír, Ing. |
4 |
0,00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_01_25 |
26.1.2021 |
ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
|
Oravec Dávid, Ing. |
53541243 |
250,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_01_21 |
21.1.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Oravec Dávid, Ing. |
53541243 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/1 |
30.1.2011 |
za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
79,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/266 |
2.11.2017 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
71,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/296 |
5.12.2017 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
79,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/2 |
23.1.2018 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
71,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/12 |
1.2.2018 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
71,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/39 |
22.2.2018 |
Za telefón Samsung |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
258,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/53 |
2.3.2018 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
81,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/82 |
3.4.2018 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
72,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/111 |
2.5.2018 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
71,92 EUR |