Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2012/111 9.7.2012 za vodoinšt. práce pri odstr. poruchy WC Parkovisk Peter Janíčka 43854214  118,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2012/35 26.5.2012 Objednávame si u Vás: -vodoinštaláterské práce, parkovisko Peter Janíčka 43854214  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/163 8.10.2012 za vodoinšt. práce ver. WC Peter Janíčka 43854214  111,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/186 1.10.2014 Za vodoinštalačné práce MŠ Peter Janíčka 43854214  230,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2014/63 15.8.2014 Objednávame si u Vás: -vodoinštalačné práce v MŠ Peter Janíčka 43854214  230,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2015/52 7.9.2015 Objednávame si u Vás: .vodoinštalačné práce Peter Janíčka 43854214  136,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/170 10.9.2015 Za vodoinštalačné práce MŠ cintorín a KD Peter Janíčka 43854214  136,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/16 15.3.2021 Objednávame si u Vás: -dekontam. chlad. zariad v dome smútku Peter Fejér - F & T 34903046  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/96 21.4.2021 Za dekontam. chlad. zariad v dome smútku Peter Fejér - F & T 34903046  70,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2022/38 14.7.2022 Objednávame si u Vás: - dekontamináciu chladiaceho boxu v dome smútku Peter Fejér - F & T 34903046  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/209 3.8.2022 Za dekontamináciu chladiaceho zariadenia Peter Fejér - F & T 34903046  80,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2023/26 7.6.2023 Objednávame si u Vás: -dekontamináciu chladiaceho boxu pre zosnulých Peter Fejér - F & T 34903046  89,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/158 7.6.2023 Za dekontamináciu chladiaceho boxu Peter Fejér - F & T 34903046  89,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2024/33 14.6.2024 Objednávame si u Vás: -dekomntamináciu chladiacého boxu v kostole Peter Fejér - F & T 34903046  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/197 19.6.2024 Za dekontamináciu chladiaceho boxu Peter Fejér - F & T 34903046  99,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/67 2.12.2021 Objednávame si u Vás: -dodávku a montáž NS pre eletromobily, podľa špe- cifikácie z ... Perun Elektromobility, s. r. o. 47142260  5 976,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/389 29.12.2021 Za dodávku a montáž elektrickej nabíjacej stanice Perun Elektromobility, s. r. o. 47142260  5 976,14 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2022_03_17 4.4.2022 Zmluva o prevádzke nabíjacej stanice Perun Elektromobility s.r.o. 42142260  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2014/125 24.6.2014 Za práce a materiál pri rekonštrukcii Kultúrneho Pavol Konkoľ 30616221  898,38 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2014/45 17.6.2014 Objednávame si u Vás: -práce a materiál na rekonštr. KD Pavol Konkoľ 30616221  898,38 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies