|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/13 |
18.1.2018 |
Objednávame si u Vás: -osvedčenia pre MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/30 |
13.2.2018 |
Za Osvedčenia pre MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
6,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/210 |
26.6.2019 |
Za tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
25,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/227 |
30.8.2021 |
Za tlačivá pre MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
35,04 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/18 |
25.2.2022 |
Objednávame si u Vás: -osvedčenia pre MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
7,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/82 |
22.3.2022 |
za osvedčenia MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
7,94 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/53 |
26.9.2023 |
Objednávame si u Vás: -tlačivá pre MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
36,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/260 |
27.9.2023 |
Za tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
36,16 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/4 |
10.1.2024 |
Objednávame si u Vás: -tlačívá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
10,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/12 |
30.1.2024 |
za tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
10,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/275 |
24.9.2024 |
Za tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
52,64 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/13 |
10.2.2022 |
Objednávame si u Vás: -príručku k VO - novela |
SEO s.r.o. |
43904351 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/45 |
17.2.2022 |
Za príručku VO |
SEO s.r.o. |
43904351 |
20,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/33 |
1.9.2020 |
Objednávame si u Vás: -servis kotla MŠ+dodávku a montáž termostatu |
SEGAS Poprad s.r.o. |
52855104 |
313,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/218 |
5.10.2020 |
Za servis kotla a materiál MŠ |
SEGAS Poprad s.r.o. |
52855104 |
313,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/56 |
12.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -servis plynového kotla pre MŠ s dopravou |
SEGAS Poprad s.r.o. |
52855104 |
275,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/290 |
18.10.2021 |
za servis plynového kotla Materská škola |
SEGAS Poprad s.r.o. |
52855104 |
275,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/43 |
5.8.2013 |
Objednávame si u Vás: -obecné vlajky |
Sedláková Zuzana Gavytex |
46661930 |
190,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/161 |
7.8.2013 |
Za Obecné vlajky |
Sedláková Zuzana Gavytex |
46661930 |
190,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/9 |
22.2.2021 |
Objednávame si u Vás: -respirátory |
Schnierer PDL s. r. o. |
52714365 |
382,50 EUR |