|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/229 |
17.7.2024 |
Za práčku |
RESIZE s.r.o. |
51477599 |
266,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/198 |
10.10.2014 |
za nožnice na živý plot BOSCH |
Renáta Hrobová |
40494748 |
122,49 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/69 |
15.9.2014 |
Objednávame si u Vás: -plotorez |
Renáta Hrobová |
40494748 |
122,49 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2013_03_13 |
14.3.2013 |
Zmluva o dotácii z rozpočtu obce |
RAMAGU, o.z. |
42232473 |
65,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_07_25 |
27.7.2016 |
Zmluva o dotácii z rozpočtu obce |
RAMAGU, o.z. |
42232473 |
150,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_07_17 |
21.7.2017 |
Zmluva o dotácii z rozpočtu obce |
RAMAGU, o.z. |
42232473 |
150,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_07_11 |
25.7.2018 |
Zmluva o dotácii z rozpočtu obce |
RAMAGU, o.z. |
42232473 |
150,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_07_21 |
29.7.2021 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
RAMAGU, o.z. |
42232473 |
250,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
2024_06_12 |
17.6.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
RAMAGU, o.z. |
42232473 |
150,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_12_30 |
31.12.2024 |
Zmluva o dotácii z rozpočtu obce |
RAMAGU, o.z. |
42232473 |
250,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_05_01a |
7.5.2018 |
Zmluva o nájme |
RABŠTIN, s.r.o |
36495565 |
900,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_04_05c |
2.5.2019 |
Nájomná zmluva |
RABŠTIN, s.r.o |
36495565 |
800,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/9 |
29.2.2020 |
Objednávame si u Vás: -volebný servis pre www.cervenyklastor.sk |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
4,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/68 |
10.3.2020 |
za volebný servis smartobec.sk |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
4,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/37 |
21.3.2012 |
za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
8,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/38 |
21.3.2012 |
za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
32,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/92 |
22.6.2012 |
za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
23,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/93 |
22.6.2012 |
za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
6,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/94 |
22.6.2012 |
za vodu ČOV 1 |
PVPS a.s. |
36500968 |
1,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/95 |
22.6.2012 |
za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
10,00 EUR |