|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/17 |
5.4.2012 |
Objednávame si u Vás: -materiál MŠ,WC |
SIMA |
37236156 |
440,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/110 |
9.7.2012 |
za mat. opr. WC na parkovisku Pod Hôrkou |
SIMA |
37236156 |
104,04 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/34 |
26.5.2012 |
Objednávame si u Vás: -tovar podľa nášho výberu |
SIMA |
37236156 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/164 |
8.10.2012 |
za materiál - oprava ver. WC |
SIMA |
37236156 |
149,82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/51 |
7.9.2015 |
Objednávame si u Vás: .vodovodný materiál |
SIMA |
37236156 |
36,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/169 |
10.9.2015 |
Za vodovodný materiál na opravy v MŠ |
SIMA |
37236156 |
36,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/205 |
29.10.2013 |
za vlajku SR |
Signo s.r.o. |
43930824 |
13,08 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/58 |
25.10.2013 |
Objednávame si u Vás: -vlajku SR |
Signo s.r.o. |
43930824 |
13,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/7 |
13.4.2015 |
Objednávame si u vás: -vlajku SR |
Signo s.r.o. |
43930824 |
13,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/9 |
13.4.2015 |
Za Vlajku SR |
Signo s.r.o. |
43930824 |
13,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/16 |
16.2.2011 |
za elektro mat. a práce opr. VO |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
430,27 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/39 |
3.10.2011 |
Objednávame si u Vás: -opravu svietidiel VO |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
240,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/11 |
11.2.2011 |
Objednávame si u Vás: opravu VO |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
430,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/68 |
21.5.2012 |
za NN prípojku na amfiteáter |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
2 342,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/24 |
1.5.2012 |
Objednávame si u Vás: -realizáciu NNprípojky pre Amfik |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
2 400,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/184 |
31.10.2012 |
Za elektromont.materiál osvetlenie multif. ihriska |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
409,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/55 |
2.10.2012 |
Objednávame si u Vás: - dodávku elektromonážneho materiálu (multifunkčné ihrisko) |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
400,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/98 |
20.5.2013 |
Za mat. revíziu n.n. prípojky pre amfiteáter |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
113,39 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/24 |
15.5.2013 |
Objednávame si u Vás: -revízia prípojky pre amfik -elektromateriál |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
115,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/46 |
22.11.2023 |
Objednávame si u Vás: -opravu VO a inštaláciu Vianočnej výzdoby |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
779,40 EUR |