Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2012/122 18.7.2012 Za vykonanie odb. prehliadky MR Marián Miklas EL-Mik 43931391  60.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2012/36 15.6.2012 Objednávame si u Vás: -revíznu správu MR Marián Miklas EL-Mik 43931391  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/205 29.10.2013 za vlajku SR Signo s.r.o. 43930824  13.08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2013/58 25.10.2013 Objednávame si u Vás: -vlajku SR Signo s.r.o. 43930824  13.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2015/7 13.4.2015 Objednávame si u vás: -vlajku SR Signo s.r.o. 43930824  13.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/9 13.4.2015 Za Vlajku SR Signo s.r.o. 43930824  13.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2020/47 1.11.2020 Objednávame si u Vás: -malé elektroinštalačné práce podľa nášho usmernenia Anton Lopata 43916601  40.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/295 24.11.2020 Z elektroinštalačné práce Materská škola Anton Lopata 43916601  40.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/7 24.1.2019 Za sprístupnenie balíčka Materská škola KOMENSKY, s.r.o. 43908977  9.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2020/1 20.1.2020 Objednávame si u Vás: -sprístupnenie portálu pre MŠ KOMENSKY, s.r.o. 43908977  9.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/1 20.1.2020 Za spristupnenie pre MŠ škôlka Komenský KOMENSKY, s.r.o. 43908977  9.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/12 6.3.2021 Objednávame si u Vás: -sprístupnenie balíčka -www KOMENSKY, s.r.o. 43908977  9.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/54 9.3.2021 Za sprístupnenie balíčka Komenský pre MŠ KOMENSKY, s.r.o. 43908977  9.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/52 2.3.2022 Za sprístupnenie balíčka Škôlka Komensky KOMENSKY, s.r.o. 43908977  9.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2019_01_14 15.1.2019 Zmluva o poskytovaní služieb KOMENSKÝ ,s.r.o. 43908937  9.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2019_01_29 29.1.2019 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom KOMENSKÝ ,s.r.o. 43908937  0.00  
Detail Objednávka vyšlá O2022/13 10.2.2022 Objednávame si u Vás: -príručku k VO - novela SEO s.r.o. 43904351  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/45 17.2.2022 Za príručku VO SEO s.r.o. 43904351  20.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2011/13 20.2.2011 Objednávame si u Vás: práce pri výmene bojlera MŠ Peter Janíčka 43854214  50.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/56 18.4.2012 za opr. WC MŠ Peter Janíčka 43854214  125.00 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies