Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2022/292 7.11.2022 za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  379.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/324 8.12.2022 za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  396.70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2016/48 30.7.2016 Objednávame si u Vás: -vrtací šrubovák ESAT s.r.o. 44210531  171.06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/168 1.8.2016 Za vrtací šroubovák ESAT s.r.o. 44210531  171.06 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2024/1 2.1.2024 Objednávame si u Vás: -odpluhovanie obecných komunikácii a verejných priestranstiev KANTY s.r.o. 44199732  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2012_04_19_horka 23.4.2012 prenájom nebyt. priestorov Miroslav Laincz 44168055  19,650.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.2x 31.10.2012 prenájom nebyt. priestorov Miroslav Laincz 44168055  19,650.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_09_01_ML 23.9.2015 Zmluva o krátkodobom nájme Miroslav Laincz 44168055  192.20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015_09_11 29.9.2015 Zmluva o nájme Miroslav Laincz 44168055  384.40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2019_10_08 9.12.2019 Kúpna zmluva AVsystems, s.r.o. 44155778  25,368.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2019_10_08_a 9.12.2019 Kúpna zmluva - Dodatok č.1 AVsystems, s.r.o. 44155778   
Detail Zmluva Dodávateľská 2020_12_28 28.12.2020 Dodatok č.2 AVsystems, s.r.o. 44155778  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2021_10_07 7.10.2021 ZoD TIK Červený Kláštor AVsystems, s.r.o. 44155778  21,095.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/179 23.6.2023 Za exteriérový dotykový infokiosk AVsystems, s.r.o. 44155778  25,314.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/8 23.1.2017 Objednávame si u Vás: Vypracovanie prev. poriadku časti verejnej kanal. obce Červený Kláštor Viera Lichvárová Ing. 44008562  455.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/70 3.4.2017 Za vypracov. prevádz. poriadku verejnej kanalizác Viera Lichvárová Ing. 44008562  455.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2017/34 20.4.2017 Objednávame si u Vás: Vypracovanie prev. poriadku ČOV1 Č.Kláštor Viera Lichvárová Ing. 44008562  395.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/116 17.5.2017 Za vypracov. prevádz. poriadku ČOV Viera Lichvárová Ing. 44008562  395.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/66 8.10.2018 Objednávame si u Vás: -vypracovanie žiadosti pre EF2019 Viera Lichvárová Ing. 44008562  90.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/272 2.11.2018 Za vzprac.žiadosti na Envirofond ČOV 2 Viera Lichvárová Ing. 44008562  90.00 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies