Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2019/83 25.3.2019 Za Rozšírenie stokovej siete lokali. Kvašné lúky ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36168335  12,544.74 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/82 22.3.2019 Za dodávku mat. a práce modernizácia kamer. systém KAMTEL, s.r.o. 36660990  10,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/81 20.3.2019 Za úpravu bežeckých tratí a čistenie chodníkov Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria 37780701  383.40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/80 20.3.2019 za darčekové balenia k MDŽ Jozefína Regecová 40124096  240.48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/8 24.1.2019 Za Obecné noviny 2019 Inprost s.r.o. 31363091  88.40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/79 19.3.2019 Za Rozšírenie stokovej siete lokali. Kvašné lúky ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36168335  129,939.43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/78 18.3.2019 Za školenie IPEKO Zvolen s.r.o. 47405279  50.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/77 18.3.2019 Za vodu KS PVPS a.s. 36500968  3.92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/76 18.3.2019 Za vodu ČOV PVPS a.s. 36500968  2.62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/75 18.3.2019 Za vodu MŠ PVPS a.s. 36500968  30.04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/74 18.3.2019 Za vodu KD PVPS a.s. 36500968  11.76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/73 14.3.2019 Za doplnenie a sevis bezdrôtového rozhlasu v obci JD ROZHLASY 27797007  947.70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/72 14.3.2019 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  240.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/71 14.3.2019 Za elektrinu ČOV Východoslovenská energetika a.s. 44483767  598.28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/70 13.3.2019 za vypracovanie ročného Ohlásenia a evid.listov EKOS spol. s r. o. 36168475  98.26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/7 24.1.2019 Za sprístupnenie balíčka Materská škola KOMENSKY, s.r.o. 43908977  9.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/69 13.3.2019 Za nehlasové služby VO Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  0.18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/68 12.3.2019 Za plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  387.80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/67 6.3.2019 za potraviny Tatranská mliekareň a.s. 31654363  2.24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/66 6.3.2019 za potraviny Tatranská mliekareň a.s. 31654363  27.54 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies