|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/74 |
2.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -montážne práce na vianočnom osvetlení obce |
Jozef Sičár |
31256015 |
750.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/344 |
7.12.2021 |
Za montážne práce materiál a plošinu |
Jozef Sičár |
31256015 |
750.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/185 |
11.8.2020 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
753.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/281 |
10.11.2020 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
753.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/73 |
17.11.2021 |
Objednávame si u Vás: -monitoring obecnej kanalizácie priemyselnou kamer |
Ján Smrek |
43634036 |
754.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/340 |
6.12.2021 |
Za monitorovanie a lokalizác.knalizačného potrubia |
Ján Smrek |
43634036 |
754.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/51 |
22.7.2018 |
Objednávame si u Vás: -interierový nábytok pre Klub mládeže -zámky do sektorového nábytku |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
755.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/349 |
12.12.2022 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
758.09 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
2023_03_17 |
20.3.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre CVČ |
Mesto Spišská Stará Ves |
00326526 |
760.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/147 |
10.7.2014 |
Za práce spojené s prípravou a organizovaním ZFS |
Vojtech Oravec |
43106668 |
765.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/50 |
15.6.2014 |
Objednávame si u Vás: -príce pre účely 38.ZFS, pred a po ukončení |
Vojtech Oravec |
43106668 |
765.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/33 |
29.4.2018 |
Objednávame si u Vás: -pravidelné elektro revízie objektov vo vl. obce |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
765.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/131 |
22.5.2018 |
Za pravidelné revízie el. zariadení |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
765.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/51 |
4.10.2013 |
Objednávame si u Vás: - maliarske a natieračské práce kultúrny dom a obecný úrad |
Vojtech Oravec |
43106668 |
770.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/174 |
19.6.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
772.10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/40 |
25.5.2016 |
Objednávame si u Vás: -univ. robot pre ŠJ |
Gastromarket Tatry s.r.o |
44733135 |
772.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/187 |
4.10.2013 |
za maliarske a natieračské práce kultúrny dom |
Vojtech Oravec |
43106668 |
773.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/46 |
22.11.2023 |
Objednávame si u Vás: -opravu VO a inštaláciu Vianočnej výzdoby |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
779.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/93 |
21.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -montáž osvetlenia prístupového chodníka |
Jozef Šromovský |
30616611 |
780.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/271 |
10.11.2017 |
Za napojenie osvetlenia parku,montáž svietidiel |
Jozef Šromovský |
30616611 |
780.00 EUR |