Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá O2018/61 3.10.2018 Objednávame si u Vás: -poskytnutie služby verejného obstarávania zákazky -Rozšírenie stok.... INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  720.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/305 21.11.2018 Za organizáciu VO - Rozšírenie stokovej siete INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  720.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2020/36 4.9.2020 Objednávame si u Vás: -doprojekcia PD Kanalizácia ČOV2 Smerdžonka a technická pomoc a... PROX T.E.C s.r.o 31677550  720.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/287 16.11.2020 Za vypracovanie PD ČOV 2 Smerdžonka PROX T.E.C s.r.o 31677550  720.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/237 23.8.2023 Za externý manažment na projekte Tur.inf. kiosk Ekoslov Consulting, s.r.o. 31670083  720.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/77 15.3.2024 Za právnu pomoc 3/2024 JUDr. Martin Bašista, advokát 37880381  720.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/202 17.10.2013 Dopravu a demontáž plastových okien dverí a práce SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa 36498823  724.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/49 1.3.2024 Za prevádzkovanie verej. kanalizácie 1.Q2024 W-Control, s.r.o. 36804207  724.45 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/63 19.3.2021 Za práce pri oprave verejného osvetlenia v obci O.S.V.O. comp, a.s. 36460141  724.92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/218 18.11.2015 Za činnosť stav. dozora-rozšírenie stokovej siete INPRO Poprad s.r.o. 36501476  727.37 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/103 9.5.2017 Členský príspevok OOCR TPS 2017 Oblastná organizácia cestovného ruchu 42234565  732.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/18 8.2.2018 Členské OOCR TSP 2018 Oblastná organizácia cestovného ruchu 42234565  732.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/41 21.2.2019 Členské za rok 2019 Oblastná organizácia cestovného ruchu 42234565  732.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/108 5.5.2020 Za správu registratúry a služby s tým spojené Archivovanie SK s.r.o. 36444154  738.92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/281 12.10.2022 za stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000  745.68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/118 19.6.2014 Za OSB dosky na amfiteáter Stavebniny - Ing. Ján Furcoň 34630317  746.23 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2014/43 17.6.2014 Objednávame si u Vás: -OSB dosky na tribúnu amfiteátra Stavebniny - Ing. Ján Furcoň 34630317  746.23 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/150 23.7.2013 za montáž, nastavenie, naprogram. a dopravu kamer. KAMTEL s.r.o 36660990  750.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2016/33 8.5.2016 Objednávame si u Vás: -PD -rekonštrukcia KD Ing. Alena Galicová A-TYP 40128032  750.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/115 3.6.2016 Za projektovú dokum. Rekonštrukcia Kultúrneho domu Ing. Alena Galicová A-TYP 40128032  750.00 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies