|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/183 |
3.7.2023 |
Za knihy Pastierik na zlatom voze |
Majeríková - GORALINGA |
43675000 |
90.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/15 |
1.2.2024 |
Za nakladanie s použ. textilom |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
90.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/158 |
17.8.2015 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
90.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/73 |
24.5.2012 |
Za tonery a kanc. materiál |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
90.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/33 |
17.2.2014 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
90.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/112 |
9.7.2012 |
za vyv. TKO 6/2012 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
90.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/173 |
10.8.2016 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
90.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/181 |
18.10.2012 |
za plakety - jubileá |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
91.03 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/59 |
13.9.2016 |
Objednávame si u Vás: -plakety pre jubilujúcich dôchodcov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
91.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/198 |
3.10.2016 |
Za plakety pre dôchodcov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
91.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/83 |
7.6.2012 |
za telefón 5/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
91.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/71 |
16.3.2020 |
Za vypracovanie ročného hlásenia odpady |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
91.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/25 |
9.2.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
91.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/57 |
29.2.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
91.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/271 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
91.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/46 |
13.4.2015 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
91.73 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/35 |
22.5.2015 |
Objednávame si u Vás: -stavebné rezivo oprava amfiteatra |
Lesné družstvo Krížová skala |
36459160 |
91.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/88 |
26.5.2015 |
Za stavebné rezivo na amfiteáter |
Lesné družstvo Krížová skala |
36459160 |
91.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/88 |
30.4.2013 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
91.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/8 |
7.2.2012 |
za mobil a int. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
91.91 EUR |