|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/96 |
5.4.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/234 |
9.7.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/251 |
9.8.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/277 |
25.9.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
387.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/306 |
8.10.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/347 |
11.11.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/387 |
12.12.2019 |
Za plynový sporák do MŠ |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
194.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/287 |
16.11.2017 |
Za plynový sporák do MŠ |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
245.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/191 |
2.8.2017 |
Za podklad pre obchodné korzo |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
1,833.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/4 |
19.1.2017 |
Za podtatranské noviny 2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
19.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/6 |
17.1.2014 |
Za podtatranské noviny 2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
15.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/11 |
12.1.2016 |
Za podtatranské noviny 2016 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
19.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/9 |
24.1.2019 |
Za Podtatranské noviny 2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
19.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/34 |
6.3.2017 |
Za polohopis |
Cleerio SK s.r.o. |
46812342 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/251 |
6.12.2016 |
Za poskytnuté služby doprava mat. prenáj. lešenia |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
169.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/243 |
27.12.2013 |
Za poskytovanie údajov z katastra nehnuteľnosti |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
27.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/35 |
28.2.2013 |
Za potr. |
AMI TRADE |
36725650 |
15.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/205 |
5.12.2012 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
85.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/22 |
28.1.2014 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
121.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/108 |
31.5.2014 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
6.32 EUR |