Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2018/162 14.6.2018 Za nehlasové služby VO Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  1.61 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/75 7.4.2017 Za nočné stolíky Penzión MOB interier s.r.o. 44948271  157.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/130 1.7.2014 za občerstvenie pri príležitosti návštevy D.J.K. s.r.o. 31691897  96.50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/5 24.1.2020 Za OBECNÉ NOVINY 2020 Inprost s.r.o. 31363091  93.60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/244 23.12.2013 Za obecné noviny Jaroslav Šleboda JADRO 40719821  99.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/112 11.6.2014 Za obecné noviny 2014 doplatok Inprost s.r.o. 31363091  15.60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/114 18.6.2014 Za obecné noviny - časopis JADRO 47560479  138.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/225 10.11.2014 Za obecné noviny - časopis JADRO 47560479  198.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/266 21.12.2016 Za Obecný časopis tlač a grafická úprava JADRO 47560479  416.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/374 21.12.2021 Za obecný časopis 2021 JADRO 47560479  380.16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/356 30.12.2022 Za Obecný časopis grafika pre web JADRO 47560479  216.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/69 7.4.2021 Za ochranné pracovné prostriedky na testovanie Janka Mišenková - BUSHLION 43714455  117.40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/152 29.7.2014 Za odvlhcovač vzduchu TV PRODUCTS, s.r.o 36400858  40.49 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/145 27.6.2016 Za okružnú Pílu Powersaw Mountfield SK, s.r.o. 36377147  490.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/357 27.11.2019 Za online kameru pri lávke ITcity s. r. o. 45849480  670.75 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/99 5.6.2015 Za opätovné pripojenie odber. miesta ZFS Východoslovenská energetika a.s. 44483767  39.60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/222 26.10.2016 Za opravu a servis kamier KAMTEL s.r.o 36660990  337.62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/119 19.6.2014 Za opravu čerpadla FLORIAN, s.r.o 36427969  46.72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/176 18.9.2014 Za opravu čerpadla ČOV 1 W-Control, s.r.o. 36804207  291.64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/201 16.8.2017 Za opravu chodníka s.č 37 -s.č.103 MDZ s.r.o. 26748851  1,103.00 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies