|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/78 |
4.6.2012 |
za vrecia na TKO ZFS |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
214.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/58 |
24.4.2012 |
za vrecia TKO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
226.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/5 |
2.2.2011 |
za vrecia vyv. TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
214.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/255 |
28.9.2021 |
Za vŕtanie dier oplotenia cintorín |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
345.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/176 |
22.8.2016 |
Za vstupenky na stretnutie goralov v Pieninách |
HeddyKeddy s.r.o. |
47489260 |
880.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/202 |
20.8.2018 |
Za vstupenky na Stretnutie Goralov |
Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI |
42227721 |
1,056.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/206 |
30.8.2017 |
Za vstupenky na stretnutie Goralov |
Občianske združenie Goralov žijúcich na spiši |
42227721 |
1,080.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/252 |
13.8.2019 |
Za vstupenky na stretnutie Goralov v Pieninách |
Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI |
42227721 |
1,725.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/55 |
9.3.2018 |
Za vybavenie kuchynky KD |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
516.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/84 |
26.3.2024 |
Za vydanie stanoviska |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
18.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/261 |
2.9.2019 |
Za vyhotov. GO plánu 62/2019 p.č. 860/18 |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
288.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/214 |
28.10.2014 |
Za vyhotovenie a osadenie pamätnej tabule |
Galica Miroslav |
14281813 |
245.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/307 |
8.10.2019 |
Za vyhotovenie GO plánu p.č. 865 |
Ing. Kristián Slimák - GEOTATRY |
41011902 |
350.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/216 |
30.8.2017 |
Za vyhotovenie prístup. chodníka k cintorín |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
9,352.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/200 |
17.10.2014 |
Za vyhotovenie vrstiev v digitálnej mape |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/56 |
1.4.2014 |
Za vyhotovenie vrstvy súpisných čísel v digitálnej |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/8 |
26.1.2018 |
Za vyhotovenie znaleckého posudku 12,13/2018 |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/9 |
26.1.2018 |
Za vyhotovenie znaleckého posudku stanov.ceny neh |
Anna Kleinová |
|
141.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/14 |
3.2.2022 |
Za vyjadrenie k fyzickej infraštruktúre |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/91 |
9.4.2024 |
Za vyjadrenie k sieťam |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
96.00 EUR |