|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_04_15 |
2.5.2019 |
Nájomná zmluva |
Petrík Pavel, Ing. |
330687747 |
10,250.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_09_23 |
12.10.2020 |
Zmluva o fin. dare |
Petrík Pavel, Ing. |
330687747 |
800.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/220 |
4.11.2014 |
za stavebné práce na rekonštrukcii požiarnej |
Smrek Mikuláš |
33071179 |
973.69 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/80 |
15.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -stav. práce na rekonštr. HZ |
Smrek Mikuláš |
33071179 |
973.69 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/9 |
24.1.2017 |
Objednávame si u Vás: Reviz. správy pre plynové zariadenia |
Ing. Volařík František - GASCENTRUM |
33082979 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/13 |
2.2.2017 |
Za revízie a rev,. správy -gamatky |
Ing. Volařík František - GASCENTRUM |
33082979 |
252.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/68 |
10.10.2019 |
Objednávame si u Vás: -revíziu gamatiek vo vš. objektoch obce |
Ing. Volařík František - GASCENTRUM |
33082979 |
365.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/344 |
11.11.2019 |
za revíziu gamatiek a revízne správy |
Ing. Volařík František - GASCENTRUM |
33082979 |
365.42 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/5 |
15.1.2024 |
Objednávame si u Vás: - revíziu a servis plynových zariadení |
Ing. Volařík František - GASCENTRUM |
33082979 |
513.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/37 |
12.2.2024 |
za revíziu a servis gamatiek |
Ing. Volařík František - GASCENTRUM |
33082979 |
513.46 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_09_03 |
11.9.2018 |
Rámcová kúpna zmluva na nákup potravín |
Čenščák Ondrej |
33085871 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/69 |
11.10.2018 |
Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu pre ŠJ pri MŠ |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/288 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
137.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/289 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
165.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/328 |
30.11.2018 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
127.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/51 |
6.3.2019 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
89.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/65 |
6.3.2019 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
116.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/103 |
29.3.2019 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
175.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/111 |
29.3.2019 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
96.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/152 |
30.4.2019 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
92.81 EUR |