|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/139 |
28.8.2012 |
za čiastkovú zmenu ÚPD |
Ing.arch. Jozef Figlár |
33878251 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/46 |
16.8.2012 |
Objednávame si u Vás: -čiastkovú zmenu ÚPD |
Ing.arch. Jozef Figlár |
33878251 |
2,500.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2013_06_27 |
28.6.2013 |
ZMLUVA O DIELO O DODÁVKE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
|
Figlár Jozef, Ing. arch. |
33878251 |
3,240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/83 |
13.5.2015 |
Za čiastkovú zmenu ÚPD obce |
Ing.arch. Jozef Figlár |
33878251 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/145 |
13.7.2015 |
Za čiastkovú zmenu územného plánu- dopracovanie |
Ing.arch. Jozef Figlár |
33878251 |
840.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/7 |
21.2.2020 |
Objednávame si u Vás: -úpravu PD, most č.5 cyklochodník CK-M-SSV |
Ing.arch. Jozef Figlár |
33878251 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/41 |
5.3.2020 |
Za úpravu projektovej dokumentácie cyklochodník |
Ing.arch. Jozef Figlár |
33878251 |
100.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/54 |
15.9.2021 |
Objednávame si u Vás: -PD cyklochodník - dotlač |
Ing.arch. Jozef Figlár |
33878251 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/287 |
15.10.2021 |
Za PD cyklochodník most č. 5 |
Ing.arch. Jozef Figlár |
33878251 |
50.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/34 |
1.5.2018 |
Objednávame si u Vás: -miešačku betónu a maltovej zmesi s dovozom |
Mária Neupauerová |
33878412 |
245.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/134 |
25.5.2018 |
Za miešačku betónu |
Mária Neupauerová |
33878412 |
245.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/66 |
6.4.2016 |
Za dlažbu - chodník MŠ |
Stavebniny B&B |
33878528 |
638.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/21 |
27.2.2016 |
Objednávame si u Vás: -betónovú dlažbu s dopravou (MŠ) |
Stavebniny B&B |
33878528 |
638.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/34 |
5.9.2011 |
Objednávame si u vás: knihy pre MŠ |
Vítezslav Fischer |
33950342 |
20.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/28 |
17.8.2020 |
Objednávame si u Vás: -ortofoto mapu |
EUROSENSE, s.r.o. |
34109323 |
228.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/187 |
17.8.2020 |
Za licenciu na digitálnu ortofotomapu |
EUROSENSE, s.r.o. |
34109323 |
228.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/228 |
18.11.2014 |
Za opravu el. ohrievačov Atlantic |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
54.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/83 |
20.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -opravu el. ohrievačov na ČOV1 |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
51.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/126 |
22.6.2015 |
Za elektropráce na ČOV |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
207.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/43 |
19.6.2015 |
Objednávame si u Vás: -elektropráce na ČOV |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
207.60 EUR |