|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/235 |
5.9.2022 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
42.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/277 |
7.10.2022 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
42.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/17 |
15.4.2023 |
Objednávame si u Vás: -kosenie verejných priestranstiev obce podľa upresnení starostom obce |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/128 |
12.5.2023 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
84.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/373 |
13.12.2023 |
Za kosenie trávnikov jún 2023 |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
866.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/374 |
13.12.2023 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
451.08 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/44 |
19.6.2019 |
Objednávame si u Vás: -čistenie kanalizácie - od Š5 - Š1 |
Jozef Danko |
32862644 |
236.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/231 |
4.7.2019 |
Za čistenie kanalizácie |
Jozef Danko |
32862644 |
236.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/243 |
7.9.2023 |
Za likvidáciu odpadových vôd ČS pri cintoríne |
Jozef Danko |
32862644 |
405.48 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/18 |
3.3.2019 |
Objednávame si u Vás: -servisné práce -revízie a opravy plyn. kotla |
Jaroslav Krajniak - SEGAS |
32866828 |
450.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/88 |
29.3.2019 |
Za servisné práce plynový kotol MŠ |
Jaroslav Krajniak - SEGAS |
32866828 |
450.70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/64 |
4.10.2019 |
Objednávame si u Vás: -čistenie vykurovacieho systému v MŠ |
Jaroslav Krajniak - SEGAS |
32866828 |
216.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/402 |
29.12.2019 |
Za čistenie vykurovacieho systému MŠ |
Jaroslav Krajniak - SEGAS |
32866828 |
216.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/17 |
10.4.2011 |
Objednávame si u Vás: revíziu HP |
Tatrahasil, Ľubomír Štellmach |
32874294 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/76 |
19.4.2013 |
Za vykonanie revízie hasiacich prístrojov |
Tatrahasil, Ľubomír Štellmach |
32874294 |
54.27 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/18 |
15.4.2013 |
Objednávame si u Vás: -revízie hasiacich prístrojov |
Tatrahasil, Ľubomír Štellmach |
32874294 |
55.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_05_22 |
22.5.2017 |
ZoD - oprava zvonov |
ELMont |
33026556 |
6,720.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/144 |
15.6.2017 |
Za elektrifikáciu zvonov kostol Sv. Trojice |
ELMONT Albín Ivák |
33026556 |
6,720.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
2022_02_13 |
25.2.2022 |
ZMLUVA O NÁJME REKLAMNEJ PLOCHY |
Petrík Pavel, Ing. |
33068747 |
38.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_05_01x |
3.5.2016 |
Nájomná zmluva na prenájom nehnuteľného majetku |
Petrík Pavel, Ing. |
330687747 |
8,000.00 EUR |