|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/49 |
1.3.2024 |
Za prevádzkovanie verej. kanalizácie 1.Q2024 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
724.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/5 |
27.1.2024 |
Poplatky stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/50 |
1.3.2024 |
Za hlásenia o odpadoch |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
177.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/51 |
4.3.2024 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
710.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/52 |
4.3.2024 |
Za vývoz TKO 2/2024 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
462.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/53 |
29.2.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
37.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/54 |
29.2.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/55 |
29.2.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/56 |
29.2.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/57 |
29.2.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
91.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/58 |
29.2.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
28.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/59 |
29.2.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/6 |
27.1.2024 |
za inzerát Profesia .sk |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
118.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/60 |
29.2.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
49.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/61 |
29.2.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
35.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/62 |
29.2.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/63 |
29.2.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
26.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/64 |
29.2.2024 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
271.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/65 |
29.2.2024 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
63.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/66 |
6.3.2024 |
Za telefón 2/2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61.98 EUR |