|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/61 |
6.12.2013 |
Objednávame si u Vás: -grafickú úpravu obecného časopisu r.2013 |
Galica Stanislav Ing. G-TECH |
40127818 |
150.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/60 |
5.12.2013 |
Objednávame si u Vás: -pitný režim pre zamestnancov OcU 2013 |
Ľubomír Regec |
37883887 |
355.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/226 |
4.12.2013 |
Za vývoz TKO 11/2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
189.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/227 |
4.12.2013 |
Za plyn: |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
1,378.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/228 |
4.12.2013 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
94.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/229 |
4.12.2013 |
Za obecné noviny 2014 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
52.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/230 |
4.12.2013 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4. Q 2013 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
616.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/233 |
30.11.2013 |
Za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
10.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/234 |
30.11.2013 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
85.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/235 |
30.11.2013 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
11.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/236 |
30.11.2013 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
6.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/237 |
30.11.2013 |
Za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
188.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/225 |
25.11.2013 |
Za výrobu reklamy - nápis |
Igor Marhefka |
37237501 |
264.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/224 |
20.11.2013 |
za služby spojené s vývozom NO a VOO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
46.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/217 |
13.11.2013 |
Za vývoz TKO 10/2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
180.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/215 |
12.11.2013 |
Za chladničku a odparovač Materská škola |
Andrea SHOP , s.r.o. |
36277151 |
272.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/216 |
12.11.2013 |
za murárske a maliarske práce Klub seniorov |
Vojtech Oravec |
43106668 |
637.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/218 |
12.11.2013 |
Za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
93.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/219 |
12.11.2013 |
Za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
197.44 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/59 |
12.11.2013 |
Objednávame si u Vás: -za murárske a maliarske práce Klub seniorov |
Vojtech Oravec |
43106668 |
640.00 EUR |