|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/155 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/156 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
89.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/157 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
74.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/158 |
7.6.2023 |
Za dekontamináciu chladiaceho boxu |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
89.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/159 |
7.6.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
83.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/160 |
7.6.2023 |
Za toner |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
43.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/161 |
8.6.2023 |
Za mobil starosta |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
252.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/162 |
8.6.2023 |
Zabezpečenie činnosti zodpovednaj osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/163 |
8.6.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
212.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/164 |
8.6.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
66.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/165 |
19.6.2023 |
Za kontrolu bezpečnosti multifunkčného iriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
174.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/166 |
19.6.2023 |
Za vodu Kultúrny dom |
PVPS a.s. |
36500968 |
33.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/167 |
19.6.2023 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
43.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/168 |
19.6.2023 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
17.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/169 |
19.6.2023 |
za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
6.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/170 |
19.6.2023 |
Za opravu kosačky |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
74.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/171 |
19.6.2023 |
Za telefon 5/2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/173 |
19.6.2023 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
433.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/174 |
19.6.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
772.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/175 |
19.6.2023 |
Za vyprac. Oznámenia a zevrej, vo vestníku - ČOV 2 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
200.00 EUR |