|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/196 |
30.6.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/197 |
30.6.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/198 |
30.6.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/199 |
30.6.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/200 |
30.6.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
96.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/201 |
30.6.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
77.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/202 |
30.6.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
174.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/203 |
30.6.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
72.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/204 |
30.6.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
59.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/205 |
13.7.2023 |
Za telefon 6/2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/206 |
13.7.2023 |
Za servisné práce na obecnom majetku |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
225.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/207 |
13.7.2023 |
Za vývoz bio odpadu |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
144.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/208 |
13.7.2023 |
Za opravu čerpadla na ČOV |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
279.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/209 |
13.7.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
411.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/210 |
13.7.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
193.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/211 |
13.7.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
780.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/212 |
25.7.2023 |
za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
6.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/213 |
20.7.2023 |
Za tabule, samolepky a znaky na SAD |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
283.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/214 |
26.7.2023 |
Za statický posudok ČOV 2 |
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o. |
31677550 |
780.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/215 |
31.7.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
80.62 EUR |