|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/115 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
18.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/116 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/117 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
31.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/118 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
23.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/119 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/120 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
18.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/121 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/122 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/123 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
92.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/124 |
9.5.2023 |
Za čistiace potreby MŠ |
WorldOffice TATRY s.r.o. |
53852672 |
59.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/125 |
11.5.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
982.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/126 |
11.5.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
289.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/127 |
8.5.2023 |
Za Rekonštrukciu autobusových zastávok 1.čiastka |
Lešek Matoniak |
40125751 |
23,305.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/128 |
12.5.2023 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
84.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/129 |
12.5.2023 |
Za telefon 4/2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/130 |
12.5.2023 |
Za korkové nástenky |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
84.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/131 |
12.5.2023 |
Za doménu na www.cervenyklastor .sk |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
162.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/132 |
12.5.2023 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
507.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/133 |
12.5.2023 |
Za vytýčenie siete Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
128.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/134 |
22.5.2023 |
za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
6.12 EUR |