|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/98 |
29.5.2014 |
Za pokládku živičnej zmesi chodníky v obci |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
207.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/122 |
12.5.2021 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
206.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/223 |
21.9.2018 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
206.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/369 |
16.12.2021 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
206.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/312 |
5.12.2018 |
Za vývoz TKO 11/2018 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
206.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/76 |
26.3.2018 |
Za opravu verejného osvetlenia |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
205.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/35 |
13.2.2020 |
Za elektrinu ČOV prečarpávacia stanica |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
205.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/261 |
12.10.2018 |
Za elektrinu Verejné osvetlenie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
205.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/340 |
31.12.2017 |
Za vyvoz TKO 12/2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
205.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/100 |
5.6.2014 |
Za vývoz TKO 5/2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
205.10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/49 |
2.8.2016 |
Objednávame si u Vás: -reviziu el. zariadení |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
205.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/172 |
10.8.2016 |
Za revízie Elektrických zariadení MŠ |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
205.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/163 |
29.7.2015 |
Za oplechovanie dubových lavičiek a košov |
Labant Vasil |
35398825 |
204.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/49 |
21.7.2015 |
Objednávame si u Vás: -oplechovanie ext. košov a lavičiek |
Labant Vasil |
35398825 |
204.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/67 |
5.10.2019 |
Objednávame si u Vás: -prenájom plošiny - optické siete pre ON-line kameru |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
204.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/316 |
22.10.2019 |
Za nájom plošiny pre web kamery |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
204.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/26 |
10.4.2018 |
Objednávame si u Vás: -letecké snímky obce Červený Kláštor |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
202.80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_09_01_1PaTS |
23.9.2015 |
Zmluva o krátkodobom nájme |
1.PaTS na Dunajci, s.r.o. |
36501905 |
202.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/40 |
26.2.2018 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
201.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/68 |
15.3.2018 |
Za vývoz TKO 2/2018 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
201.39 EUR |