Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2022/170 13.6.2022 Za elektrinu VO a MŠ Východoslovenská energetika a.s. 44483767  333.28 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20110208 8.2.2011 poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce ŠKVSaZ PČK 31995390  332.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2024/9 20.1.2024 Objednávame si u Vás: -opravu kosačky a násadu do krovinorezu Ján Mrug ml. 43385401  331.50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/67 7.3.2024 Za opravu kosačky Ján Mrug ml. 43385401  331.50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2023_08_10 10.8.2023 Poistná zmluva - SAD Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545  330.63 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/282 4.10.2019 Za vývoz TKO 9/2019 EKOS spol. s r. o. 36168475  330.01 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/239 21.12.2015 Za tlač a grafickú úpravu časopisu JADRO 47560479  330.00 EUR 
Detail Objednávka došlá O2015/67 22.11.2015 Objednávame si u Vás: -gr. úpravu a tlač casopisu C.Klastor 2-2015 JADRO 47560479  330.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2016/53 7.8.2016 Objednávame si u Vás: -opravu miestneho rozhlasu2 VA-KU-CO 17122601  330.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/179 8.9.2016 Za opravu Miestneho rozhlasu výmena reproduktorov VA-KU-CO 17122601  330.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/72 14.10.2018 Objednávame si u Vás: -servis gamatiek pre obj.: OcU, KD,HZ,Penzion,Kost Peter Krišák voda-kúrenie-plyn 44506368  330.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/309 29.11.2018 Za servis gamatiek a plynových sporákov Peter Krišák voda-kúrenie-plyn 44506368  330.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/43 18.6.2019 Objednávame si u Vás: -publikácie -101 leteckých pohľadov -20ks a prezentácia obce v knihe -... CBS spol, s.r.o. 36754749  330.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/39 13.8.2021 Objednávame si u Vás: -pamätnú plaketu MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin 14375451  330.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/217 16.8.2021 Za pamätnú tabuľu Benický MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin 14375451  330.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/80 31.3.2017 Za potraviny Ľubomír Regec 37883887  329.77 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/83 31.3.2020 Za servisnú opravu ponorného čerpadla ČOV W-Control, s.r.o. 36804207  329.68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/131 3.6.2021 Za vývoz TKO 5/2021 EKOS spol. s r. o. 36168475  329.44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/8 13.4.2015 za stravné lístky DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. 36391000  329.26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/243 31.12.2015 Za vývoz a zneškodnenie odpad. sklo,plast 4Q /2015 EKOS spol. s r. o. 36168475  328.80 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies