|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/221 |
9.8.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
379.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/278 |
7.10.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
379.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/292 |
7.11.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
379.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/217 |
5.9.2017 |
Za vývoz TKO za 8/2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
377.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/217 |
5.10.2020 |
Za vývoz TKO 9/2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
377.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/358 |
30.12.2022 |
Za vývoz TKO 12/2022 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
377.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/280 |
6.10.2023 |
Za vývoz TKO 9/2023 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
376.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/210 |
6.11.2013 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
375.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/8 |
24.1.2014 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
375.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/202 |
14.7.2022 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
375.11 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/27 |
25.7.2011 |
Objednávame si u Vás: opravu kamier pri park. |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
375.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/397 |
17.12.2019 |
Za obecné časopisy |
JADRO |
47560479 |
374.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/40 |
15.2.2022 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
373.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/199 |
7.9.2020 |
Za vývoz TKO 8/2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
373.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/278 |
10.11.2020 |
Za servisnú opravu čerpadla ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
371.77 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_08_10a |
10.9.2023 |
Poistná zmluva - KIOSK |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
371.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/149 |
2.6.2022 |
za vývoz TKO 5/2022 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
370.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/326 |
30.11.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
370.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/96 |
16.5.2013 |
Za kosačku Dolmar PM -5120 |
Ján Mrug |
34918591 |
369.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/238 |
8.9.2022 |
za vývoz TKO 8/2022 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
369.79 EUR |