|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/49 |
15.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -kontajnery na kompostoviská |
JRK Waste Management s.r.o. |
45423237 |
603.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/155 |
21.6.2017 |
Za kompostovisko |
JRK Waste Management s.r.o. |
45423237 |
603.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/119 |
11.4.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
602.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/202 |
19.6.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
602.70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/36 |
3.6.2014 |
Objednávame si u Vás : -práce pri rekonštrukcii KD |
Ladislav Pavelčík |
47107952 |
600.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_06_15 |
7.7.2015 |
Zmluva o audite |
Ing. Bc.Vadinová Hedviga |
31290205 |
600.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/89 |
17.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -vypracovanie PD - Rozšírenie stok. siete -II.etap |
PROX T.E.C s.r.o |
31677550 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/263 |
27.10.2017 |
Za PD rozšírenie stokovej siete lok. Kvašné lúky |
PROX T.E.C s.r.o |
31677550 |
600.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_01_03 |
25.1.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Cirkevný zbor Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
600.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/43 |
20.5.2018 |
Objednávame si u Vás: -MTZ- osvetlenie, ozvučenie akcie Pochod2018 |
Dominik Husák PFLEGE 24 SK |
48227226 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/172 |
27.6.2018 |
za mat.tech. zabezpeč. ozvučenia Pochod dobrej n |
Dominik Husák PFLEGE 24 SK |
48227226 |
600.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/60 |
3.8.2018 |
Objednávame si u Vás: -redizajn web. sídla, dopracovanie GDPR, nové funkcionality |
Bc. Renáta Kuzmiaková |
37681303 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/262 |
12.10.2018 |
Za redizajn na doméne cerveny klastor.sk |
Bc. Renáta Kuzmiaková |
37681303 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/71 |
14.3.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
598.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/116 |
18.5.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
597.10 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_04_17x |
4.5.2023 |
Dohoda o splátkach |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
592.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/69 |
7.3.2024 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
592.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/153 |
13.7.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
592.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/248 |
8.9.2023 |
Za vývoz TKO 8/2023 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
590.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/205 |
14.9.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
589.91 EUR |