|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/162 |
31.5.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
39.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/294 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
39.04 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/22 |
13.4.2015 |
Objednávame si u vás: -odborné školenie správcov registr. |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
39.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/50 |
13.4.2015 |
Za účasť na odbornom seminári Správa registratúry |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
39.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/27 |
27.4.2016 |
Objednávame si u Vás: -časopis VS |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
39.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/85 |
29.4.2016 |
Za časopis Verejná správa 2016 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
36371271 |
39.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/83 |
11.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -materiálové normy MŠ |
Tlačiareň IRIS, s.r.o. |
48058629 |
39.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/252 |
13.10.2017 |
Za materiálno- spotrebné normy MŠ |
Tlačiareň IRIS, s.r.o. |
48058629 |
39.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/127 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
39.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/302 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
38.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/159 |
2.8.2013 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
38.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/50 |
10.3.2012 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
38.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/148 |
30.6.2014 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
38.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/59 |
22.3.2016 |
Za autorské práva |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/21 |
19.2.2017 |
Objednávame si u Vás: -odmeny umelcom |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/58 |
21.3.2017 |
odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záz |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/77 |
26.3.2018 |
Odmeny výkonným umelcom 2018 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/41 |
28.2.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
38.46 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/100 |
29.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -prepravu osôb ČK-Jaworki a sp. |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
38.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/311 |
12.12.2017 |
Za prepravu na výjazdové rokovanie OZ -Javorki |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
38.40 EUR |