|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/262 |
13.12.2016 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
44.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/159 |
13.6.2018 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
44.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/28 |
15.3.2012 |
členské RZTPO |
RZTPO |
31955151 |
44.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/84 |
9.5.2014 |
Členské na rok 2014 -RZTPO |
RZTPO |
31955151 |
44.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/175 |
30.6.2020 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
44.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/369 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
44.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/318 |
30.11.2020 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
44.12 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/77 |
6.12.2019 |
Objednávame si u Vás: -sáčky a filtre |
ELSPO BB s.r.o. |
46130764 |
43.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/405 |
31.12.2019 |
Za sačky a filtre do vysávača v MŠ |
ELSPO BB s.r.o. |
46130764 |
43.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/248 |
30.10.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
43.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/319 |
1.12.2022 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
43.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/160 |
7.6.2023 |
Za toner |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
43.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/154 |
30.4.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
43.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/228 |
30.9.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
43.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/213 |
19.10.2015 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
43.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/291 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
43.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/246 |
30.11.2016 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
43.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/297 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
43.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/348 |
27.11.2023 |
Členské rok 2023 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
43.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/132 |
7.7.2015 |
za za odber el. en. a vody z ATC počas ZFS 2015 |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
43.52 EUR |