|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/2 |
2.1.2021 |
Za aktualizáciu a servis programu škol. jedálne |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
48.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/29 |
23.2.2021 |
Za aktualizáciu programov ŠJ MŠ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
48.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/47 |
21.2.2022 |
Za aktualizáciu a srvis programu ŠJ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
48.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/51 |
4.9.2023 |
Objednávame si u Vás: -overrnie - kalibráciu váhy pre MŠ |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
37954521 |
48.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/259 |
5.9.2023 |
za overenie váhy v MŠ |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
37954521 |
48.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/116 |
19.6.2014 |
Za el. prípojku ZFS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
47.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/128 |
18.5.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
47.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/329 |
30.10.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
47.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/184 |
30.5.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
47.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/272 |
26.11.2016 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
46.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/106 |
12.5.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
46.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/224 |
20.11.2013 |
za služby spojené s vývozom NO a VOO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
46.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/119 |
19.6.2014 |
Za opravu čerpadla |
FLORIAN, s.r.o |
36427969 |
46.72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/44 |
17.6.2014 |
Objednávame si u Vás: -opravu čerpadla HERON |
FLORIAN, s.r.o |
36427969 |
46.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/285 |
31.12.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
46.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/97 |
17.5.2013 |
Za opätovné pripojenie odberného miesta ZFS |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
46.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/58 |
24.9.2019 |
Objednávame si u Vás: -oprava -baterka Alarm OcÚ |
RJ tech, s.r.o. |
47158891 |
46.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/310 |
9.10.2019 |
Za opravu El. rozvod. skrine - Obecný úrad |
RJ tech, s.r.o. |
47158891 |
46.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/135 |
30.5.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
46.47 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/11 |
5.3.2021 |
Objednávame si u Vás: -knihy pre deti |
FORTUNA LIBRI a.s. |
35720441 |
46.38 EUR |