Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2013/259 31.12.2013 za vývoz TKO 12/2013 EKOS spol. s r. o. 36168475  135.78 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/120 12.5.2021 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  135.74 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/191 29.10.2012 za potr. Diamon s.r.o. 36478628  135.59 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/67 14.5.2012 za sprac. PD - N.N amfiteáter Ľubomír Krempaský 41571134  135.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2012/23 1.5.2012 Objednávame si u Vás: -PD pre rekon. NN pripojky Amfiku Ľubomír Krempaský 41571134  135.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/125 18.7.2012 Za ellektormont. a výkopové práce osvetlenie Pompa Jozef Haligovce 131 43800751  135.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2012/39 16.6.2012 Objednávame si u Vás: -elektromontážne práce, parkovisko Pompa Jozef Haligovce 131 43800751  135.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/66 10.4.2013 Za pluhovanie snehu traktorom Dunajec s,r,o . 36479781  135.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/94 15.5.2013 Za dodané stavbené rezivo ZFS Lesné družstvo Krížová skala 36459160  135.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/36 7.3.2023 Za ročné hlásenie o odpadoch EKOS spol. s r. o. 36168475  134.52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/159 3.7.2017 Za drobný materiál Stavebniny - Ing. Ján Furcoň 34630317  134.30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/242 14.9.2021 Za elektrinu VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  134.27 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/60 4.4.2014 Za vývoz TKO 3/2014 EKOS spol. s r. o. 36168475  134.19 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/250 5.12.2014 Za stravné lístky DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. 36391000  134.14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/222 1.12.2015 za stravné lístky DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. 36391000  134.14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/324 31.10.2023 Za potraviny Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 33085871  134.05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/29 4.3.2011 za vyv. TKO 2/2011 EKOS, s.r.o. 36168475  134.04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/198 16.10.2013 Za kurz angl. jazyka a knihu A A Solar s.r.o. 46631143  134.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2013/57 16.10.2013 Objednávame si u Vás: -školenie angl. jazyka r.2013 A A Solar s.r.o. 46631143  134.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/343 30.11.2022 Za potraviny Tatranská mliekareň a.s. 31654363  133.82 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies