|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/25 |
15.5.2020 |
Objednávame si u Vás: -informačnú tabuľu projektu |
ENERCOM s.r.o. |
44658591 |
72.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/126 |
1.6.2020 |
Za detské ihrisko Materská škola |
ENERCOM s.r.o. |
44658591 |
4,240.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/151 |
8.7.2020 |
Za informačnú tabuľu |
ENERCOM s.r.o. |
44658591 |
72.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/24 |
11.5.2021 |
Objednávame si u Vás: -detské obliečky pre MŠ |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
119.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/123 |
13.5.2021 |
Za detské obliečky pre MŠ |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
119.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/77 |
6.12.2019 |
Objednávame si u Vás: -sáčky a filtre |
ELSPO BB s.r.o. |
46130764 |
43.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/405 |
31.12.2019 |
Za sačky a filtre do vysávača v MŠ |
ELSPO BB s.r.o. |
46130764 |
43.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/144 |
15.6.2017 |
Za elektrifikáciu zvonov kostol Sv. Trojice |
ELMONT Albín Ivák |
33026556 |
6,720.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_05_22 |
22.5.2017 |
ZoD - oprava zvonov |
ELMont |
33026556 |
6,720.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/70 |
1.11.2021 |
Objednávame si u Vás: -rozšírenie VO pri Rybníku |
Elkostav KM, s.r.o. |
36748901 |
1,300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/13 |
1.2.2022 |
Za elektromontážne práce rozšírenie VO rybník |
Elkostav KM, s.r.o. |
36748901 |
1,303.87 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_03_19x |
26.3.2024 |
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY |
ELGAS,s.r.o. |
36314242 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/193 |
26.9.2013 |
Za potraviny |
Elena Výrosteková |
46916768 |
50.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/10 |
27.1.2014 |
Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu .r.2014 |
Elena Výrosteková |
46916768 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/21 |
28.1.2014 |
za potraviny |
Elena Výrosteková |
46916768 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/206 |
29.9.2014 |
Za potraviny |
Elena Výrosteková |
46916768 |
43.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/74 |
18.11.2019 |
Objednávame si u Vás: -plynový sporák pre MŠ |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
194.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/387 |
12.12.2019 |
Za plynový sporák do MŠ |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
194.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/5 |
15.1.2016 |
Za Rádio MŠ |
ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
84.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/6 |
15.1.2016 |
Za vysávač MŠ |
ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
151.20 EUR |