|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/24 |
31.1.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
25.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/239 |
18.9.2017 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
37.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/238 |
18.9.2017 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
20.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/237 |
5.9.2017 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
16.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/236 |
5.9.2017 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
54.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/235 |
5.10.2017 |
Za vyvoz TKO za 9/2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
232.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/234 |
4.10.2017 |
Za kalendáre |
VAV & ROSSI s. r. o. |
36432857 |
118.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/233 |
4.10.2017 |
Za antivírový program |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
29.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/232 |
4.10.2017 |
Za trofeje futbalový turnaj |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
92.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/231 |
4.10.2017 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
71.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/230 |
22.9.2017 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
24.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/23 |
31.1.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
9.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/229 |
22.9.2017 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
9.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/228 |
22.9.2017 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
24.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/227 |
22.9.2017 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
159.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/226 |
22.9.2017 |
Za vodu Kultúrny dom |
PVPS a.s. |
36500968 |
15.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/225 |
19.9.2017 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
481.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/224 |
19.9.2017 |
Za el. revíziu osvetlenie verejného parku |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
195.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/223 |
18.9.2017 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/222 |
13.9.2017 |
Za trofeje na tenisový turnaj |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
69.10 EUR |