|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/45 |
26.8.2021 |
Objednávame si u Vás: -koberce do MŠ |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
335,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/223 |
26.8.2021 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
807,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/222 |
25.8.2021 |
za sadu pracovných zošitov MŠ |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
38,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/44 |
24.8.2021 |
Objednávame si u Vás: -opravu VO na mostoch |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
4 454,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/221 |
24.8.2021 |
Za likvidáciu odpadových vôd na ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
209,87 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/43 |
23.8.2021 |
Objednávame si u Vás: -nástenky pre MŠ |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
130,65 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/42 |
22.8.2021 |
Objednávame si u Vás: -športové trofeje |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
290,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/41 |
21.8.2021 |
Objednávame si u Vás: -zošity pre MŠ |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
38,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/40 |
20.8.2021 |
Objednávame si u Vás: - likvidáciu kalov z ČOV1 |
PVPS a.s. |
36500968 |
209,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/220 |
20.8.2021 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/218 |
19.8.2021 |
Za technologický rozvádzač pre ČOV 2. čiastka |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1 194,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/219 |
19.8.2021 |
Za reklamné predmety a mapa Č. Kláštor |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
245,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/205 |
16.8.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
113,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/206 |
16.8.2021 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
682,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/207 |
16.8.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
138,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/208 |
16.8.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
362,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/209 |
16.8.2021 |
Za vývoz TKO 7/2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
425,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/210 |
16.8.2021 |
Za drevenú plaketu |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
32,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/211 |
16.8.2021 |
Za technologický rozvádzač pre ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1 020,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/212 |
16.8.2021 |
Za telefon 7/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,49 EUR |