|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/84 |
25.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -revíziu komína MŠ |
Karol Kmeč, Kominárstvo |
14312395 |
27,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/203 |
22.10.2014 |
Za prebíjanie kanálov na ČOV |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník |
00523003 |
106,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/204 |
22.10.2014 |
Za servisnú opravu čerpacej stanice ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
942,26 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2014_10_21 |
21.10.2014 |
Zmluva o poskytovani verejných služieb |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
35 848 863 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/202 |
20.10.2014 |
Zakreslenie skutkového stavu Požiarnej zbrojnice |
Ing. Alena Galicová A-TYP |
40128032 |
150,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/83 |
20.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -opravu el. ohrievačov na ČOV1 |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
51,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/200 |
17.10.2014 |
Za vyhotovenie vrstiev v digitálnej mape |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/201 |
17.10.2014 |
Za nehlasové služby |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
6,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/199 |
15.10.2014 |
Za jazykový kurz anglického jazyka |
A A Solar s.r.o. |
46631143 |
130,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/80 |
15.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -stav. práce na rekonštr. HZ |
Smrek Mikuláš |
33071179 |
973,69 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD_2014_10_14 |
14.10.2014 |
Znluva o dielo - bezdrotovy rozhlas |
M&B Sonic suono, s.r.o. |
031 17 022 |
7 230,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/196 |
13.10.2014 |
za vývoz TKO MŠ 3. Q 2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
11,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/197 |
13.10.2014 |
Za práce na rekonštrukcii požiarnej zbrojnice |
Ľuboš Žilecký |
47026731 |
996,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/198 |
10.10.2014 |
za nožnice na živý plot BOSCH |
Renáta Hrobová |
40494748 |
122,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/195 |
8.10.2014 |
Za telefón obec 9/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
57,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/192 |
7.10.2014 |
Záloha za rekonštrukciu strechy rim. kat. kostol |
Ľubomír Duda - DUDACH |
34919180 |
3 488,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/193 |
7.10.2014 |
Za servisnú opravu čerpacej stanice ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
215,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/194 |
7.10.2014 |
Za letáky o kompostovaní -poštovné a balné |
Priatelia Zeme - SPZ |
35529261 |
5,80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o úvere 20140930 |
6.10.2014 |
Prima banka, univer. úver |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
20 000,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/82 |
6.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -demontáž vzdušnej linky MR od NKP-Smerdž. |
VA-KU-CO |
17122601 |
321,54 EUR |