|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/121 |
10.5.2018 |
Za telefón 4/2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.13 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_05_07 |
7.5.2018 |
Dodatok č.1 k zámennej zmluve |
Pienspol, s.r.o. |
36483133 |
0.00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_05_01 |
7.5.2018 |
Zmluva o nájme |
Katarína Fábryová |
50158392 |
900.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_05_01a |
7.5.2018 |
Zmluva o nájme |
RABŠTIN, s.r.o |
36495565 |
900.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_05_01b |
7.5.2018 |
Zmluva o nájme |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
900.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/115 |
7.5.2018 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
4.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/116 |
7.5.2018 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
16.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/117 |
7.5.2018 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,436.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/36 |
4.5.2018 |
Objednávame si u Vás: -projekt DZ Pochod 2018 |
LABUDA-ASI s.r.o. |
36603970 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/113 |
4.5.2018 |
Za vývoz TKO 4/18 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
214.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/114 |
4.5.2018 |
za knihy : Rozhovory |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
79.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/35 |
3.5.2018 |
Objednávame si u Vás: -stavebné práce -povrchový odvodň. kanál -oprava |
Mária Bušová |
50568868 |
955.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/112 |
3.5.2018 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
2.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/108 |
2.5.2018 |
Za opravu zaáhradného traktora a materiál |
Ján Mrug |
34918591 |
174.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/109 |
2.5.2018 |
Za materiál Klub mládeže |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
288.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/110 |
2.5.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
45.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/111 |
2.5.2018 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
71.92 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/34 |
1.5.2018 |
Objednávame si u Vás: -miešačku betónu a maltovej zmesi s dovozom |
Mária Neupauerová |
33878412 |
245.90 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_05_01z |
1.5.2018 |
Zmluva o prenájme reklamnej plochy - Dodatok č.1 |
Helena Žilecká |
610611 |
166.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/107 |
30.4.2018 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
2.64 EUR |