|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/152 |
30.4.2019 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
92,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/153 |
30.4.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
42,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/154 |
30.4.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
43,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/155 |
30.4.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
55,78 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/36 |
26.4.2019 |
Objednávame si u Vás: -podanie občerstvenia -otvorenie LTS |
CYPRIAN, n.o. |
37887831 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/126 |
24.4.2019 |
Za spracovanie dopravného značenia |
LABUDA-ASI s.r.o. |
36603970 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/123 |
23.4.2019 |
Za doplnenie údajov do digitálnej mapy obce |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/124 |
23.4.2019 |
Za knihu Spiš |
Spolužitie zrodené z minulosti, n.o. |
50625985 |
26,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/125 |
23.4.2019 |
Za vytvorenie www stránky -www.pieniny |
Ing. Rudolf Kukura |
10759433 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/121 |
17.4.2019 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/122 |
17.4.2019 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
671,95 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/28 |
15.4.2019 |
Objednávame si u Vás: -kalibráciu váh v MŠ |
Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
56,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/119 |
11.4.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
602,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/120 |
11.4.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
230,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/118 |
10.4.2019 |
Za telefón 3/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/27 |
10.4.2019 |
Objednávame si u Vás: -opravu čerpadla na ČOV1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
349,82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/26 |
6.4.2019 |
Objednávame si u Vás: -opravu kosačky |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
82,30 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_04_05d |
5.4.2019 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
10,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_04_05e |
5.4.2019 |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/95 |
5.4.2019 |
Za športové poháre p.roč. stolnoten, turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
79,30 EUR |