|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/2 |
18.1.2014 |
Za nehlasové služby |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/3 |
18.1.2014 |
Za aktual. a servis programu |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/4 |
17.1.2014 |
Za jazykový kurz anglického jazyka |
A A Solar s.r.o. |
46631143 |
99.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/5 |
17.1.2014 |
Za Zamagurské noviny 2014 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/6 |
17.1.2014 |
Za podtatranské noviny 2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
15.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/7 |
17.1.2014 |
za Finančný spravodaj |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
14.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/8 |
24.1.2014 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
375.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/9 |
29.1.2014 |
Za vývoz TKO vrecia |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
322.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/10 |
29.1.2014 |
Za elektrinu zál. FA |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
2,433.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/11 |
3.2.2014 |
Za servis Plyn spotrebičov |
Gascentrum s.r.o |
31728481 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/12 |
3.2.2014 |
Za nájomné budova MŠ 2.polrok 2014 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/13 |
4.2.2014 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
92.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/14 |
6.2.2014 |
za vývoz TKO 1/14 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
187.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/15 |
7.2.2014 |
za telefon obec 1/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
83.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/16 |
7.2.2014 |
Za vlaky - voľby prezidenta |
LIM PO Jesenná 1 |
36498 98 980 |
29.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/17 |
17.2.2014 |
Za vyprac. fin. analýzy Rozšír. stok . siete |
Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI |
47563478 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/18 |
17.2.2014 |
Za nehlasové služby |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/19 |
21.2.2014 |
Za nájom pzemkov SPF |
SPF Búdkova 36 |
17335345 |
15.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/20 |
28.1.2014 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
15.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/21 |
28.1.2014 |
za potraviny |
Elena Výrosteková |
46916768 |
36.00 EUR |