|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/16 |
7.2.2014 |
Za vlaky - voľby prezidenta |
LIM PO Jesenná 1 |
36498 98 980 |
29.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/29 |
5.5.2022 |
Objednávame si u Vás: - farby pre MŠ |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
29.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/139 |
12.5.2022 |
Za farby pre MŠ |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
29.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/196 |
19.11.2012 |
za materiál MŠ |
Ivan Galo-Roga Plus |
41439872 |
29.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/299 |
9.11.2018 |
Za vlajky EU |
Obchod – SVK, s.r.o. |
47175397 |
29.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/190 |
30.6.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
29.61 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/74 |
10.8.2017 |
Objednávame si u Vás: -aktualizáciu antivírového programu |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
29.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/233 |
4.10.2017 |
Za antivírový program |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
29.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/149 |
6.6.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
29.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/112 |
12.5.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
29.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/329 |
30.11.2018 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
29.89 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/17 |
10.4.2011 |
Objednávame si u Vás: revíziu HP |
Tatrahasil, Ľubomír Štellmach |
32874294 |
30.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/19 |
9.4.2011 |
Objednávame si u Vás: spotrebné normy |
IRIS- vydavateľstvo a tlač s.r.o. |
35926376 |
30.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/22 |
11.4.2011 |
Objednávame si u Vás: služby - občerstvenie, obed |
PIENSPOL TRAVEL s.r.o. |
36492540 |
30.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dotácii 15.02.2012 |
15.2.2012 |
o dotácii z rozpočtu obce pre HS PIENAPu |
HS PIENAPu |
42028850 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/153 |
19.9.2012 |
za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
30.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/56 |
1.11.2012 |
Objednávame si u Vás: - materiál MŠ |
Ivan Galo-Roga Plus |
41439872 |
30.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/60 |
1.12.2012 |
Objednávame si u Vás: -vlajky |
Luma s.r.o. |
36777935 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/81 |
30.4.2013 |
za program Wincity 2.licencia |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
30.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/21 |
13.5.2013 |
Objednávame si u Vás: -občerstvenie počas otvorenia LTS2013 |
D.J.K. s.r.o. |
31691897 |
30.00 EUR |