Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá O2016/51 5.8.2016 Objednávame si u Vás: -vstupenky pre občanov obce na kult.predst. HeddyKeddy s.r.o. 47489260  880.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/176 22.8.2016 Za vstupenky na stretnutie goralov v Pieninách HeddyKeddy s.r.o. 47489260  880.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/350 18.11.2019 Za stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000  886.99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/5 10.1.2022 za stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000  886.99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/104 5.6.2014 Za dvere a parapety rekonštrukcia KD SLORA Slovakia , Nová Ľubovňa 44328435  893.62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/348 31.12.2017 Za elektrinu Východoslovenská energetika a.s. 44483767  894.68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/125 24.6.2014 Za práce a materiál pri rekonštrukcii Kultúrneho Pavol Konkoľ 30616221  898.38 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2014/45 17.6.2014 Objednávame si u Vás: -práce a materiál na rekonštr. KD Pavol Konkoľ 30616221  898.38 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2014/40 4.6.2014 Objednávame si u Vás: -dádavku dverí a parapetov SLORA Slovakia , Nová Ľubovňa 44328435  900.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 579/2016/ODDRC 4.8.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie Prešovský samosprávny kraj 37870475  900.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_05_01 7.5.2018 Zmluva o nájme Katarína Fábryová 50158392  900.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_05_01a 7.5.2018 Zmluva o nájme RABŠTIN, s.r.o 36495565  900.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018_05_01b 7.5.2018 Zmluva o nájme Jaroslav Marhevka 43691048  900.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2022/6 24.1.2022 Objednávame si u Vás: -PD - Verejné osvetlenie cyklochodníka Elektro-projekt Ing. Peter Mihok 30320526  900.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/43 16.2.2022 Za vypracovanie PD verej. osvetlenie cyklochodníka Elektro-projekt Ing. Peter Mihok 30320526  900.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/238 18.8.2023 Za externý manažment na projekte Rekonštrukcia SAD Ekoslov Consulting, s.r.o. 31670083  900.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2018/44 21.5.2018 Objednávame si u Vás: -stravovanie učinkujúcich počas ZFS D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným 31691897  900.60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/175 3.7.2018 Za stravovanie a občerstvenie pre účinkujúcich ZFS D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným 31691897  900.60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/19 15.2.2016 Za Grafický informačný systém obce GEOSENSE SK s.r.o 46812342  901.20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/213 10.12.2012 za účast. poplatok na výstave ITF Slovakia Incheba a.s. 00211087  912.00 EUR 
  • Kamenárstvo Galica
  • Vybav z domu - elektronická komunikácia
  • Virtuálny cintorín  obce Červený Kláštor
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.dcom.sk/obyvatel
  • www.severovychod.sk
  • Mapový portál obce Červený Kláštor
  • ramagu.sk
  • OOCR Tatry Spiš Pieniny
  • Tatry Pieniny LAG
  • slovakiatraveling.com
  • najdedina.noviny.sk
  • AMENO - pohrebné služby
  • Nordic Walking
  • NATUR-PACK
  • On-line kamery kukaj.se
Nastavenia cookies