|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/6 |
6.1.2019 |
Objednávame si u Vás: -kalové čerpadlo pre ČOV1 |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
523.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/11 |
25.1.2019 |
Za kalové čerpadlo |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
523.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/235 |
16.7.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
526.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/93 |
10.4.2024 |
Za elektrinu ČOV 1 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
529.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/15 |
1.2.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
530.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/157 |
16.5.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
530.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/96 |
27.4.2017 |
Za drobný materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
530.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/8 |
10.1.2017 |
Za synology , HDD a servisné práce |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
533.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/109 |
13.4.2022 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
534.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/138 |
8.7.2013 |
Za občerstvenie pre dôchodcov |
PIENSPOL TRAVEL s.r.o. |
36492540 |
540.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/37 |
6.6.2013 |
Objednávame si u Vás: -občerstvenie pre posedenie s dôchodcami -90porcii |
PIENSPOL TRAVEL s.r.o. |
36492540 |
540.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/24 |
13.4.2015 |
Za dodávku a mont. nádržky na odvodnenie zhrabkov |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
540.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/344 |
9.11.2023 |
Za vývoz TKO 10/2023 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
540.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/302 |
16.11.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
540.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/257 |
20.8.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
541.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/387 |
31.12.2021 |
Za prepravu, prenájom nástrojov, bioodpady |
ANTHOS |
52450325 |
541.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/249 |
14.10.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
542.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/139 |
6.6.2023 |
Za vývoz TKO 5/2023 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
543.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/343 |
8.11.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
544.12 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/31 |
12.8.2011 |
Objednávame si u Vás: krovinorez |
Ján Mrug |
34918591 |
550.00 EUR |